Gare 2022

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Personale scolastico

ISTITUTO COMPRENSIVO - "G.LA PIRA-D.GENTILUOMO" - MESSINA
Aggiornato al 18.01.2023
URL originale: https://avcp.trasparenza-pa.net/xml/SC26361/2022/gare2022.xml

Bandi di gara - 2022
CIG Oggetto Importo aggiudicazione Importo somme liquidate Data inizio
Data fine
Pagamento Fattura n.195 del 29/04/2022 - BONACCORSO - AVVISO USR SICILIA PROT. 12419 DEL 26/05/21 PATTO EDUCATIVO DI COMUNITA' 1.005,00 1.005,00 17/05/2022
17/05/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ANTONINO BONACCORSO (02945350839)
Aggiudicatari:
ANTONINO BONACCORSO (02945350839)
ACQUISTO BIGLIETTI VIAGGIO ISTRUZIONE IN LETTONIA - PROGETTO: 2020-1-PT01-KS229-0784403_6 - PROGRAMMA ERASMUSPLUS 2.477,00 2.477,00 22/04/2022
22/04/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ALBERTOURT GROUP S.A.S. (02623090830)
Aggiudicatari:
ALBERTOURT GROUP S.A.S. (02623090830)
Pagamento Fattura n.FPA 12/22 del 19/05/2022 - SOUND'S COLORS - ALLESTIMENTO E SUPPORTO TECNICO PER EVENTO "ZANCLE IN FIORE" - PIAZZA UNIONE EUROPEA - MESSINA 300,00 300,00 20/05/2022
20/05/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Sound's Colors (03668390838)
Aggiudicatari:
Sound's Colors (03668390838)
Pagamento netto Fattura n.D/356 del 23/05/2022 - GIORGIANNI FRANCESCA COLORI - "PIANO TRIENNALE PER IL CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA E ALLE POVERTA' EDUCATIVE" 7,79 7,79 30/05/2022
30/05/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
GIORGIANNI FRANCESCA COLORI (01414840833)
Aggiudicatari:
GIORGIANNI FRANCESCA COLORI (01414840833)
Pagamento netto Fattura n.183 del 07/11/2022 - LA MAESTRA ROSA - USCITA DIDATTICA DEL 04/11/2022 - VILLARE' AZIENDA AGRICOLA BIOLOGICA - MINISSALE 350,00 350,00 07/11/2022
07/11/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
DITTA TRASPORTI LA MAESTRA ROSA (LMSRRO73H51F158M)
Aggiudicatari:
DITTA TRASPORTI LA MAESTRA ROSA (LMSRRO73H51F158M)
Pagamento netto Fattura n.122 del 04/05/2022 - LIBRERIA COLOSI DI GIUSEPPE RESTUCCIA - PROGETTO: 13.1.2A-FESRPON-SI-2021-525 - "DOTAZIONE DI ATTEZZATURE PER LA TRASFORMAZIONE DIGITALE DELLA DIDATTICA E DELL'ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA" CUP- H49J210072 32.165,44 32.165,44 12/07/2022
12/07/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
LIBRERIA COLOSI di Restuccia Giuseppe & C. (01575550833)
Aggiudicatari:
LIBRERIA COLOSI di Restuccia Giuseppe & C. (01575550833)
Pagamento Fattura n.60/P del 04/03/2022- DIGITAL OFFICE (TONER) 210,00 210,00 16/05/2022
16/05/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
DIGITAL OFFICE SRL (03088240837)
Aggiudicatari:
DIGITAL OFFICE SRL (03088240837)
Pagamento netto Fattura n.1622028337 del 24/11/2022 - S.I.A.E. per manifestazione concerto di Natale "Messina una città da favola" del 14/12/2022 47,38 47,38 06/12/2022
06/12/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
S.I.A.E. (00987061009)
Aggiudicatari:
S.I.A.E. (00987061009)
Pagamento Fattura n.12200604930000000174 del 11/04/2022 - DECATHLON ITALIA SRL - PROGETTO PON FSE 10.1.1A-FSEPON-SI-2021-13 - " Scuola attiva ... Tutti protagonisti" - CUP: H43D21000820007 163,73 163,73 16/05/2022
16/05/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
DECATHLON MILAZZO (11005760159)
Aggiudicatari:
DECATHLON MILAZZO (11005760159)
PAGAMENTO COMPENSO DPO/RPD DOTT. IGNAZIO LA ROSA A.S. 2022/2023 2.400,00 0,00 29/12/2022
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
LA ROSA IGNAZIO (LRSGNZ89H26F158T)
Aggiudicatari:
LA ROSA IGNAZIO (LRSGNZ89H26F158T)
Pagamento netto Fattura n.178 del 28/10/2022 - LA MAESTRA ROSA - USCITA DIDATTICA DEL 28/10/2022 - VILLARE' AZIENDA AGRICOLA BIOLOGICA - MINISSALE 350,00 350,00 04/11/2022
04/11/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
DITTA TRASPORTI LA MAESTRA ROSA (LMSRRO73H51F158M)
Aggiudicatari:
DITTA TRASPORTI LA MAESTRA ROSA (LMSRRO73H51F158M)
Pagamento netto Fattura n.D/447 del 31/05/2022 - GIORGIANNI FRANCESCA COLORI - MATERIALE DI SICUREZZA 1.279,14 1.279,14 04/07/2022
04/07/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
GIORGIANNI FRANCESCA COLORI (01414840833)
Aggiudicatari:
GIORGIANNI FRANCESCA COLORI (01414840833)
PAGAMENTO NETTO FATTURA GRUPPO L.E.M. SRL PER ACQUISTO MATERIALE PUBBLICITARIO PER IL PROGETTO "SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM" 306,34 306,34 21/10/2022
26/10/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
GRUPPO L.E.M S.R.L. (03620730832)
Aggiudicatari:
GRUPPO L.E.M S.R.L. (03620730832)
Pagamento netto Fattura n.22PAS0014119 del 31/10/2022 - ARUBA S.P.A. - SERVIZI ARUBA 38,99 38,99 21/11/2022
21/11/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Aruba S.p.A. (01573850516)
Aggiudicatari:
Aruba S.p.A. (01573850516)
PAGAMENTO NETTO FATTURA DITTA TOTAL SERVICE PER ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO - RISORSA FINANZIARIA EX ART. 36, COMMA 2, DEL D.L. 21/03/2022 N. 21 1.088,81 0,00 27/12/2022
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
TOTAL SERVICE DI MANGANO CATERINA (mngcrn61r64f158h)
Aggiudicatari:
TOTAL SERVICE DI MANGANO CATERINA (mngcrn61r64f158h)
PAGAMENTO NETTO FATTURA ELAR DIVISION SICILIA S.R.L. PER ACQUISTO CARTA A4 1.640,00 0,00 27/12/2022
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ELAR DIVISION SICILIA S.R.L. (01696300837)
Aggiudicatari:
ELAR DIVISION SICILIA S.R.L. (01696300837)
Pagamento netto Fattura n.22PAS0007992 del 31/05/2022 - ARUBA - DATABASE MYSQ 10,00 10,00 04/07/2022
04/07/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Aruba S.p.A. (01573850516)
Aggiudicatari:
Aruba S.p.A. (01573850516)
PAGAMENTO NETTO FATTURA DITTA CARMELO MINISSALE DI MINISSALE DOMENICO E C. S.A.S. PER ACQUISTO LEGNAME PER REALIZZAZIONE PANCHE DA ESTERNI 40,00 0,00 27/12/2022
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
CARMELO MINISSALE DI MINISSALE DOMENICO E C. SAS (00170940837)
Aggiudicatari:
CARMELO MINISSALE DI MINISSALE DOMENICO E C. SAS (00170940837)
Pagamento netto Fattura n.FATTPA 8_22 del 16/05/2022 - GIUNTABUS - USCITA DIDATTICA ZAFFERANA ETNEA 345,45 345,45 19/05/2022
19/05/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
GIUNTABUS TRASPORTI (02945040836)
Aggiudicatari:
GIUNTABUS TRASPORTI (02945040836)
Pagamento Fattura n.2/FE del 04/05/2022- CAMINITI DINAH - Esperto Pedagogista-Ris.ex art.31 comma 6 2.000,00 2.000,00 18/05/2022
18/05/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
dinah caminiti (03457500837)
Aggiudicatari:
dinah caminiti (03457500837)
Pagamento Fattura n.0160000001 del 04/01/2022 ASSICURAZIONE AMISSIMA 3.123,00 3.123,00 02/03/2022
02/03/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
AMISSIMA Ass. S.p.A. (01677750158)
Aggiudicatari:
AMISSIMA Ass. S.p.A. (01677750158)
Pagamento netto Fattura n.289 del 18/05/2022 - COPY CENTER 320,24 320,24 20/05/2022
20/05/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
COPY CENTER S.R.L. (02805370836)
Aggiudicatari:
COPY CENTER S.R.L. (02805370836)
Pagamento netto Fattura n.668 del 01/06/2022 - PC HOME - FORNITURA TONER VECCHIA STAMPANTE 90,16 90,16 04/07/2022
04/07/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
PC Home di Antonio Capria (02657350837)
Aggiudicatari:
PC Home di Antonio Capria (02657350837)
Pagamento Fattura n.172 TIPOGRAFIA SERIGRAFIA AMAZON del 02/05/2022 - PON 204-20 - PROGETTO:10.2.2A-FDRPOC-SI-2020-219 - "I CARE - Ho a cuore, mi importa dell'altro"- CUP: H41F19000230001 198,00 198,00 16/05/2022
16/05/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Tipografia Serigrafia Amazon s.a.s. (02579510831)
Aggiudicatari:
Tipografia Serigrafia Amazon s.a.s. (02579510831)
Pagamento netto Fattura n.120 del 18/05/2022 GRUPPO LEM - PROGETTO PON FSE 10.1.1A-FSEPON-SI-2021-13 "Scuola Attiva .. Tutti protagonisti" - CUP: H43D2100082000 219,00 219,00 20/05/2022
20/05/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
GRUPPO L.E.M S.R.L. (03620730832)
Aggiudicatari:
GRUPPO L.E.M S.R.L. (03620730832)
Pagamento netto Fattura n.22PAS0007993 del 31/05/2022 - ARUBA - HOSTING LINUX BASIC 28,99 28,99 04/07/2022
04/07/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Aruba S.p.A. (01573850516)
Aggiudicatari:
Aruba S.p.A. (01573850516)
PAGAMENTO NETTO FATTURA DI BELLA S.R.L.S. PER REALIZZAZIONE PON 13.1.3A-FESRPON-SI-2022-253 AVVISO 50636 PROGETTO:"EDUGREEN:LABORATORI DI SOSTENIBILITA' PER IL PRIMO CICLO" 15.930,46 0,00 28/10/2022
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
DI BELLA S.R.L.S. (03443160837)
Aggiudicatari:
DI BELLA S.R.L.S. (03443160837)
ACQUISTO BIGLIETTI VIAGGIO ISTRUZIONE IN ROMANIA - PROGETTO: 2020-1-PT01-KS229-0784403_6 - PROGRAMMA ERASMUSPLUS 656,00 656,00 28/11/2022
28/11/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ALBERTOURT GROUP S.A.S. (02623090830)
Aggiudicatari:
ALBERTOURT GROUP S.A.S. (02623090830)
Pagamento Fattura n.3095/PA del 12/01/2022 ARGO SOFTWARE SR 2.484,00 2.484,00 02/03/2022
02/03/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ARGO software s.r.l. (00838520880)
Aggiudicatari:
ARGO software s.r.l. (00838520880)
Pagamento netto su Fattura n.557 del 10/05/2022 DIECI S.R.L.S - "PIANO TRIENNALE PER IL CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA E ALLE POVERTA' EDUCATIVE" 280,29 280,29 30/05/2022
30/05/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Dieci srls unipersonale (03544650835)
Aggiudicatari:
Dieci srls unipersonale (03544650835)
PAGAMENTO NETTO FATTURA WEBHOUSE PER SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SITO WEB 500,00 0,00 21/10/2022
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
WebHouseMessina sas di A.Rizzo & C. (02527930834)
Aggiudicatari:
WebHouseMessina sas di A.Rizzo & C. (02527930834)
PAGAMENTO NETTO FATTURA BLU MAPUL PER ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO 6.500,37 0,00 21/10/2022
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
BLU MAPUL S.R.L. (03178310755)
Aggiudicatari:
BLU MAPUL S.R.L. (03178310755)
PAGAMENTO NETTO FATTURA CASA MUSICALE SAN FILIPPO DI SAN FILIPPO ANTONINO PER ACQUISTO DISPOSITIVI MUSICALI 2.897,54 2.897,54 21/10/2022
02/11/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
SANFILIPPO ANTONINO (SNFNNN31H03F158P)
Aggiudicatari:
SANFILIPPO ANTONINO (SNFNNN31H03F158P)
Pagamento Fattura n.3PA del 09/04/2022 MONDADORI - OTTOTOMI SRL - PROGETTO PON FSE: 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-13 "Competenti si diventa .. Strumenti e didattica innovativa per l'apprendimento" - CUP: H43D21000810007 206,22 206,22 17/05/2022
17/05/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
OTTOTOMI SRL (03524370834)
Aggiudicatari:
OTTOTOMI SRL (03524370834)
PAGAMENTO NETTO FATTURA EDILCOLOR PER PROGETTO:10.2.2A-FESPON-SI-2021-13-"COMPETENTI SI DIVENTA .. STRUMENTI E DIDATTICA INNOVATIVA PER L'APPRENDIMENTO" 736,14 0,00 27/12/2022
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
EDILCOLOR 2000 SAS (00108100835)
Aggiudicatari:
EDILCOLOR 2000 SAS (00108100835)
PAGAMENTO NETTO FATTURA C.I.ME. S.R.L. PER ACQUISTO BENI PER IL PROGETTO "CONNESSI IN SICUREZZA .. A SCUOLA E A CASA" 16.295,00 16.295,00 21/10/2022
04/11/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
C.I.ME. s.r.l. (01293580831)
Aggiudicatari:
C.I.ME. s.r.l. (01293580831)
Pagamento netto Fattura n.VB22001671 del 28/06/2022 - LA CASCINA GLOBAL SERVICE - MENSA PROGETTO: 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-13 - CUP H43D21000810007 "COMPETENTI SI DIVENTA...STRUMENTI E DIDATTICA INNOVATIVA PER L'APPRENDIMENTO" - MODULO: LABORATORIO SE 1.346,15 1.346,15 04/07/2022
04/07/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
LA CASCINA GLOBAL SERVICE S.R.L. (08590821008)
Aggiudicatari:
LA CASCINA GLOBAL SERVICE S.R.L. (08590821008)
Pagamento netto Fattura n.196 del 18/05/2022 - TIPOGRAFIA AMAZON - PROGETTO PON FESR - 13.1.1A-FESR-PON-SI-2021-82 "Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici" - CUP: H49J21005180006 203,01 203,01 19/05/2022
19/05/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Tipografia Serigrafia Amazon s.a.s. (02579510831)
Aggiudicatari:
Tipografia Serigrafia Amazon s.a.s. (02579510831)
PAGAMENTO NETTO FATTURA DITTA SANTAMARIA GIUSEPPE PER ACCORDATURA PIANOFORTE - PROGETTO CONCERTO DI NATALE 2022 150,00 0,00 06/12/2022
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
DITTA SANTAMARIA GIUSEPPE (SNTGPP55A04F158Q)
Aggiudicatari:
DITTA SANTAMARIA GIUSEPPE (SNTGPP55A04F158Q)
PAGAMENTO RSPP ING. MUSCARA' MARIA A.S. 2022/2023 2.500,00 0,00 20/10/2022
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
MUSCARA' MARIA (MSCMRA72C66F158F)
Aggiudicatari:
MUSCARA' MARIA (MSCMRA72C66F158F)
Pagamento netto Fattura n.28/E del 13/05/2022 - SANFILIPPO ANTONINO - "PIANO TRIENINALE PER IL CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA E ALLE POVERTA' EDUCATIVE" 99,00 99,00 30/05/2022
30/05/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
SANFILIPPO ANTONINO (SNFNNN31H03F158P)
Aggiudicatari:
SANFILIPPO ANTONINO (SNFNNN31H03F158P)
PAGAMENTO NETTO FATTURA EXPLORER INFORMATICA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA E CONSULENZA INFORMATICA 2.500,00 0,00 21/10/2022
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
DITTA EXPLORER INFORMATICA S.R.L. (02605870837)
Aggiudicatari:
DITTA EXPLORER INFORMATICA S.R.L. (02605870837)
PAGAMENTO NETTO FATTURA C.I.ME. S.R.L. PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "CABLAGGIO STRUTTURATO E SICURO ALL'INTERNO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI" 33.900,00 0,00 21/10/2022
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
C.I.ME. s.r.l. (01293580831)
Aggiudicatari:
C.I.ME. s.r.l. (01293580831)
Pagamento Fattura n.38 del 15/04/2022 - MINISSALE LEGNAMI - PROGETTO PON FSE 10.1.1A-FSEPON-SI-2021-13 "Scuola Attiva .. Tutti protagonisti" - CUP: H43D2100082000 181,97 181,97 17/05/2022
17/05/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
CARMELO MINISSALE DI MINISSALE DOMENICO E C. SAS (00170940837)
Aggiudicatari:
CARMELO MINISSALE DI MINISSALE DOMENICO E C. SAS (00170940837)
Pagamento netto Fattura n.10227/FVIAC del 09/09/2022 - Gruppo Spaggiari - per acquisto registri 361,10 361,10 02/11/2022
02/11/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. (00150470342)
Pagamento netto fattura n.FPA 2/22 del 22/08/2022 - WEBHOUSEMESSINA S.A.S DI RIZZO ANGELINA 500,00 500,00 02/11/2022
02/11/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
WebHouseMessina sas di A.Rizzo & C. (02527930834)
Aggiudicatari:
WebHouseMessina sas di A.Rizzo & C. (02527930834)
Pagamento netto Fattura n.673 del 16/05/2022 -SIEF - "PIANO TRIENNALE PER IL CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA E ALLE POVERTA' EDUCATIVE" 29,10 29,10 30/05/2022
30/05/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
S.I.E.F. S.r.l. (01823130834)
Aggiudicatari:
S.I.E.F. S.r.l. (01823130834)
PAGAMENTO NETTO FATTURA GIUNTABUS TRASPORTI SRL PER USCITE DIDATTICHE PRESSO "CALTAGIRONE - MOSTRA DEI PRESEPI" 1.700,00 1.700,00 22/11/2022
19/12/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
GIUNTABUS TRASPORTI (02945040836)
Aggiudicatari:
GIUNTABUS TRASPORTI (02945040836)
Pagamento netto Fattura n.130 del 17/05/2022 - LIBRERIA COLOSI - "PIANO TRIENNALE PER IL CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA E ALLE POVERTA' EDUCATIVE" 59,00 59,00 30/05/2022
30/05/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
LIBRERIA COLOSI di Restuccia Giuseppe & C. (01575550833)
Aggiudicatari:
LIBRERIA COLOSI di Restuccia Giuseppe & C. (01575550833)
PAGAMENTO NETTO FATTURA COPY CENTER PER PROGETTO CONCERTO DI NATALE 2022 83,61 83,61 06/12/2022
15/12/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
COPY CENTER S.R.L. (02805370836)
Aggiudicatari:
COPY CENTER S.R.L. (02805370836)
Pagamento netto Fattura n.FATTPA 9_22 del 18/05/2022 - GIUNTABUS - USCITA DIDATTICA ORTIGIA E SIRACUSA DEL 16/05/2022 954,54 954,54 20/05/2022
20/05/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
GIUNTABUS TRASPORTI (02945040836)
Aggiudicatari:
GIUNTABUS TRASPORTI (02945040836)
Pagamento Fattura n.139/PA del 02/05/2022 ALCANTARA S.R.L. -PON 204-20 - PROGETTO:10.2.2A-FDRPOC-SI-2020-219 - "I CARE - Ho a cuore, mi importa dell'altro"- CUP: H41F19000230001 384,00 384,00 16/05/2022
16/05/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ALCANTARA SRL (03359340837)
Aggiudicatari:
ALCANTARA SRL (03359340837)
Pagamento netto Fattura n.183 del 04/07/2022 - LIBRERIA COLOSI - MONTAGGIO LIM, QUADRI DI SICUREZZA SALVAVITA E PRESE 1.825,00 1.825,00 20/07/2022
20/07/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
LIBRERIA COLOSI di Restuccia Giuseppe & C. (01575550833)
Aggiudicatari:
LIBRERIA COLOSI di Restuccia Giuseppe & C. (01575550833)
Pagamento netto Fattura n.3 del 29/04/2022 - ng. Mazzeo Sebastiano - Appalto servizi tecnici 10.7.1 1.751,80 1.751,80 15/07/2022
15/07/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
MAZZEO SEBASTIANO (01541880835)
Aggiudicatari:
MAZZEO SEBASTIANO (01541880835)
Pagamento netto Fattura n.119 del 18/05/2022 - GRUPPO LEM - PROGETTO PON FSE: 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-13 "Competenti si diventa .. Strumenti e didattica innovativa per l'apprendimento" - CUP: H43D21000810007 350,00 350,00 20/05/2022
20/05/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
GRUPPO L.E.M S.R.L. (03620730832)
Aggiudicatari:
GRUPPO L.E.M S.R.L. (03620730832)
PAGAMENTO NETTO FATTURA EXPLORER INFORMATICA PER ACQUISTO DISPOSITIVI PER RIPRISTINO SERVER E ABBONAMENTI ANNUALI PER SALVATAGGIO DATI IN CLOUD E INSTALLAZIONE ANTIVIRUS 2.458,89 2.458,89 21/10/2022
06/12/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
DITTA EXPLORER INFORMATICA S.R.L. (02605870837)
Aggiudicatari:
DITTA EXPLORER INFORMATICA S.R.L. (02605870837)
Pagamento Fattura n. FATTPA 8_22 del 30/08/2022 - DPO LA ROSA IGNAZIO A.S. 2021/2022 900,00 900,00 06/10/2022
06/10/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
La Rosa Ignazio (03487220836)
Aggiudicatari:
La Rosa Ignazio (03487220836)
Pagamento Fattura n.143-22 del 15/07/2022 LIBRERIA BONANZINGA - FORNITURA LIBRI NARRATIVA 300,00 300,00 18/07/2022
18/07/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Libreria BONANZINGA Daniela Bonanzinga (02557410830)
Aggiudicatari:
Libreria BONANZINGA Daniela Bonanzinga (02557410830)
Pagamento netto Fattura n.606 del 23/05/2022 - DIECI S.R.L.S. - "PIANO TRIENNALE PER IL CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA E ALLE POVERTA' EDUCATIVE" 77,40 77,40 30/05/2022
30/05/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Dieci srls unipersonale (03544650835)
Aggiudicatari:
Dieci srls unipersonale (03544650835)
PAGAMENTO MEDICO COMPETENTE GRACEFFA CALOGERO A.S. 2022/2023 400,00 0,00 20/10/2022
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
GRACEFFA CALOGERO (GRCCGR77D26F158S)
Aggiudicatari:
GRACEFFA CALOGERO (GRCCGR77D26F158S)
Pagamento netto Fattura n.FATTPA 10_22 del 24/05/2022 GIUNTABUS - USCITA DIDATTICA AZIENDA AGRICOLA LA QUERCIA 350,00 350,00 25/05/2022
25/05/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
GIUNTABUS TRASPORTI (02945040836)
Aggiudicatari:
GIUNTABUS TRASPORTI (02945040836)
PAGAMENTO NETTO FATTURA DITTA GIACOPPO PLACIDO PER FORNITURA VESTIARIO E BANDIERE 1.152,00 0,00 06/12/2022
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
DITTA GIACOPPO PLACIDO (GCPPCD62A23F158V)
Aggiudicatari:
DITTA GIACOPPO PLACIDO (GCPPCD62A23F158V)
Saldo pagamento Fattura n.03/2022 del 06/04/2022 - ASSOCIAZIONE SORRENTI ONLUS 1.700,00 1.700,00 17/05/2022
17/05/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ASSOCIAZIONE ONLUS GIUSEPPE SORRENTI - SORRY (97134400833)
Aggiudicatari:
ASSOCIAZIONE ONLUS GIUSEPPE SORRENTI - SORRY (97134400833)
Pagamento Fattura n.152 del 25/03/2022 - HIPER LINK - PROGETTO PON FSE - 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-13 "Competenti si diventa .... Strumenti e didattica innovativa per l'apprendimento"- CUP: H43D21000810007 450,00 450,00 16/05/2022
16/05/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
HYPER LINK DI FISANOTTI ROBERT O & C. SAS (01219960257)
Aggiudicatari:
HYPER LINK DI FISANOTTI ROBERT O & C. SAS (01219960257)
Pagamento Fattura n.131/PA del 15/04/2022 ALCANTARA S.R.L. - PROGETTO PON FSE - 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-13 "Competenti si diventa .... Strumenti e didattica innovativa per l'apprendimento"- CUP: H43D21000810007 325,27 325,27 16/05/2022
16/05/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ALCANTARA SRL (03359340837)
Aggiudicatari:
ALCANTARA SRL (03359340837)
Pagamento netto Fattura n.177 del 25/10/2022 LA MAESTRA ROSA - USCITA DIDATTICA DEL 25/10/2022 - AZIENDA AGRICOLA TENUTA CAPO RASOCOLMO - SPARTA 300,00 300,00 04/11/2022
04/11/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
DITTA TRASPORTI LA MAESTRA ROSA (LMSRRO73H51F158M)
Aggiudicatari:
DITTA TRASPORTI LA MAESTRA ROSA (LMSRRO73H51F158M)
PAGAMENTO NETTO FATTURA CAMPUSTORE S.R.L. PER ACQUISTO BENI PER IL PROGETTO "SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM" 12.461,29 12.461,29 21/10/2022
26/10/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
MEDIA DIRECT SRL (02409740244)
Aggiudicatari:
MEDIA DIRECT SRL (02409740244)
PAGAMENTO NETTO FATTURA SULFARO MASSIMO PER REALIZZAZIONE PON 13.1.3A-FESRPON-SI-2022-253 AVVISO 50636 PROGETTO:"EDUGREEN:LABORATORI DI SOSTENIBILITA' PER IL PRIMO CICLO" 2.750,00 0,00 28/10/2022
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
SULFARO MASSIMO (SLFMSM71M23F158Q)
Aggiudicatari:
SULFARO MASSIMO (SLFMSM71M23F158Q)
Pagamento netto Fattura n.8D/PA del 02/03/2022 - Dott. Verso Farmacie sn 1.225,00 1.225,00 06/10/2022
06/10/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
DOTT. VERSO FARMACIE SNC (01806120851)
Aggiudicatari:
DOTT. VERSO FARMACIE SNC (01806120851)
Pagamento Fattura n.166 del 29/04/2022 TIPOGRAFIA SERIGRAFIA AMAZON - PROGETTO PON FESR 13.1.2A-FESRPON-SI-2021-525 "Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell'organizzazione scolastica" CUP: H49J21007260006 333,04 333,04 16/05/2022
16/05/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Tipografia Serigrafia Amazon s.a.s. (02579510831)
Aggiudicatari:
Tipografia Serigrafia Amazon s.a.s. (02579510831)
Pagamento Fattura n.1363 del 28/02/2022 C2 SRL - LICENZA SOFTWARE 140,00 140,00 16/05/2022
16/05/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
C2 S.R.L. (01121130197)
Aggiudicatari:
C2 S.R.L. (01121130197)
PAGAMENTO FATTURA SOUND'S COLORS PER FORNITURA STRUMENTAZIONE TECNICA PER L'EBENTO "CONCERTO DI NATALE A MESSINA - UNA CITTA' DA FAVOLA" 350,00 0,00 22/11/2022
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Sound's Colors (03668390838)
Aggiudicatari:
Sound's Colors (03668390838)
Pagamento netto Fattura n.FATTPA 11_22 del 26/05/2022 GIUNTABUS - USCITA DIDATTICA "LA QUERCIA" - SANTA LUCIA DEL MELA 700,00 700,00 27/05/2022
27/05/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
GIUNTABUS TRASPORTI (02945040836)
Aggiudicatari:
GIUNTABUS TRASPORTI (02945040836)
Pagamento Fattura n.FPA 1/22 del 28/02/2022 MAUGERI ANOTINIO - PROGETTO 10.2.2A-FDRPOC-SI-2020-219 "I CARE - Ho a cuore, mi importa dell'altro"- CUP: H41F19000230001 1.000,00 1.000,00 17/05/2022
17/05/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Antonio Maugeri (03671470833)
Aggiudicatari:
Antonio Maugeri (03671470833)
Pagamento Fattura n.385 del 31/03/2022 PC HOME - PROGETTO PON FSE - 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-13 "Competenti si diventa .... Strumenti e didattica innovativa per l'apprendimento"- CUP: H43D21000810007 212,27 212,27 16/05/2022
16/05/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
PC Home di Antonio Capria (02657350837)
Aggiudicatari:
PC Home di Antonio Capria (02657350837)
PAGAMENTO NETTO FATTURA TIPOGRAFIA SERIGRAFIA AMAZON PER REALIZZAZIONE TARGA PON 13.1.3A-FESRPON-SI-2022-253 AVVISO 50636 PROGETTO:"EDUGREEN:LABORATORI DI SOSTENIBILITA' PER IL PRIMO CICLO" 100,00 100,00 28/10/2022
07/11/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Tipografia Serigrafia Amazon s.a.s. (02579510831)
Aggiudicatari:
Tipografia Serigrafia Amazon s.a.s. (02579510831)
Pagamento netto Fattura n.3 del 06/05/2022 MERCERIA VACCARELLA DI TRIMARCHI DANIELA- "PIANO TRIENNALE PER IL CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA E ALLE POVERTA' EDUCATIVE" 538,00 538,00 30/05/2022
30/05/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
MERCERIA VACCARELLA DI TRIMARCHI DANIELA (TRMDNL63D47F158C)
Aggiudicatari:
MERCERIA VACCARELLA DI TRIMARCHI DANIELA (TRMDNL63D47F158C)
Pagamento Fattura n. FATTPA 6_22 del 02/05/2022 - GIUNTABUS - (HORCINUS ORCA - GENTILUOMO) 200,00 200,00 16/05/2022
16/05/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
GIUNTABUS TRASPORTI (02945040836)
Aggiudicatari:
GIUNTABUS TRASPORTI (02945040836)
Pagamento netto Fattura n.FATTPA 13_22 del 27/05/2022 GIUNTABUS - USCITA DIDATTICA "LA QUERCIA" - SANTA LUCIA DEL MELA DEL 26/05/2022 700,00 700,00 30/05/2022
30/05/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
GIUNTABUS TRASPORTI (02945040836)
Aggiudicatari:
GIUNTABUS TRASPORTI (02945040836)
Pagamento netto Fattura n.116 del 27/06/2022 - LA MAESTRA ROSA - USCITE DIDATTICHE PER IL PROGETTO: "DIVERSAMENTE MARE" 630,00 630,00 04/07/2022
04/07/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
DITTA TRASPORTI LA MAESTRA ROSA (LMSRRO73H51F158M)
Aggiudicatari:
DITTA TRASPORTI LA MAESTRA ROSA (LMSRRO73H51F158M)
Pagamento netto Fattura n.156/P del 09/06/2022 - DIGITAL OFFICE - RIPARAZIONE FOTOCOPIATRICE 360,00 360,00 04/07/2022
04/07/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
DIGITAL OFFICE SRL (03088240837)
Aggiudicatari:
DIGITAL OFFICE SRL (03088240837)
Pagamento Fattura n.71 PA del 31/05/2022 - INIZIATIVA VIAGGI SAS DI MARCO LAURO ROSALIA ED ALESSANDRA C. - USCITA DIDATTICA ISOLE EOLIE GIORNI 30/05/2022 E 31/05/202 6.780,00 6.780,00 01/06/2022
01/06/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
INIZIATIVA VIAGGI S.A.S. DI MARCO LAURO ROSALIA ED ALESSANDRA & C. (01299270833)
Aggiudicatari:
INIZIATIVA VIAGGI S.A.S. DI MARCO LAURO ROSALIA ED ALESSANDRA & C. (01299270833)
Pagamento netto Fattura n.188 del 13/05/2022 -TIPOGRAFIA AMAZON - EVENTO ZANCLE IN FIORE 245,90 245,90 19/05/2022
19/05/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Tipografia Serigrafia Amazon s.a.s. (02579510831)
Aggiudicatari:
Tipografia Serigrafia Amazon s.a.s. (02579510831)
Pagamento netto Fattura n.201 del 05/08/2022 - GRUPPO LEM - FORNITURA MEDAGLIE CON LOGO - AVVISO USR SICILIA PROT. 12419 DEL 26/05/21 PATTO EDUCATIVO DI COMUNITA' 100,00 100,00 02/11/2022
02/11/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
GRUPPO L.E.M S.R.L. (03620730832)
Aggiudicatari:
GRUPPO L.E.M S.R.L. (03620730832)
Pagamento netto Fattura n.128 del 13/05/2022 - LIBRERIA COLOSI - REGISTRI PER ESAMI DI STATO 28,85 28,85 20/05/2022
20/05/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
LIBRERIA COLOSI di Restuccia Giuseppe & C. (01575550833)
Aggiudicatari:
LIBRERIA COLOSI di Restuccia Giuseppe & C. (01575550833)
Pagamento netto Fattura n.305 del 21/10/2022 - LIBRERIA COLOSI - ACQUISTO REGISTRI 24,90 24,90 02/11/2022
02/11/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
LIBRERIA COLOSI di Restuccia Giuseppe & C. (01575550833)
Aggiudicatari:
LIBRERIA COLOSI di Restuccia Giuseppe & C. (01575550833)
PAGAMENTO NETTO FATTURA DIGITAL OFFICE SRL PER ACQUISTO BENI PREVISTI NEL PROGETTO." D.D.I. NELLE REGIONI DEL MEZZOGIORNO 8.533,10 8.533,10 21/10/2022
04/11/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
DIGITAL OFFICE SRL (03088240837)
Aggiudicatari:
DIGITAL OFFICE SRL (03088240837)
Pagamento Fattura n.0160000052 del 05/12/2022 HDI ITALIA S.P.A. (AMISSIMA) PER ASSICURAZIONE ALUNNI E PERSONALE SCOLASTICO A.S. 2022/2023 -Premio Polizze n. 803596388 e n.803596384 3.073,50 3.073,50 06/12/2022
06/12/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
AMISSIMA Ass. S.p.A. (01677750158)
Aggiudicatari:
AMISSIMA Ass. S.p.A. (01677750158)
PAGAMENTO FATTURA SOCIETA' EDITRICE SUD PER ACQUISTO DI N. 15 COPIE SETTIMANALI GAZZETTA DEL SUD DAL 03/11/2022 AL 25/05/2022 390,00 390,00 28/10/2022
02/11/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
S.E.S. - SOCIETA' EDITRICE SUD S.P.A. (00072240831)
Aggiudicatari:
S.E.S. - SOCIETA' EDITRICE SUD S.P.A. (00072240831)
PAGAMENTO NETTO FATTURA - LA MAESTRA ROSA - PER NOLEGGIO PULMANN Progetto “Comunità educante a Camaro ... in Cammino” Avviso Usr Sicilia nota prot. n. 12419 del 26.05.2021 Patto Educativo di Comunità. MODULO: DIVERSAMENTE MARE... II MODULO" 630,00 0,00 27/12/2022
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
DITTA TRASPORTI LA MAESTRA ROSA (LMSRRO73H51F158M)
Aggiudicatari:
DITTA TRASPORTI LA MAESTRA ROSA (LMSRRO73H51F158M)
Pagamento netto Fattura n.95 del 27/05/2022 - AGENZIA TRASPORTI LA MAESTRA ROSA - USCITA DIDATTICA DEL 27/05/2022 - SCALA TORREGROTTA 160,00 160,00 31/05/2022
31/05/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
DITTA TRASPORTI LA MAESTRA ROSA (LMSRRO73H51F158M)
Aggiudicatari:
DITTA TRASPORTI LA MAESTRA ROSA (LMSRRO73H51F158M)
Pagamento netto Fattura n.1622028337 del 24/11/2022 - S.I.A.E. per manifestazione concerto di Natale "Messina una città da favola" del 14/12/2022 57,80 57,80 06/12/2022
06/12/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
S.I.A.E. (00987061009)
Aggiudicatari:
S.I.A.E. (00987061009)
Totali Numero Lotti: 92 195.705,97 122.538,19
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