Gare 2023

Avatar utente

Personale scolastico

ISTITUTO COMPRENSIVO - "G.LA PIRA-D.GENTILUOMO" - MESSINA
Aggiornato al 10.01.2024
URL originale: https://avcp.trasparenza-pa.net/xml/SC26361/2023/gare2023.xml

Bandi di gara - 2023
CIG Oggetto Importo aggiudicazione Importo somme liquidate Data inizio
Data fine
PAGAMENTO NETTO FATTURA WE PLUS S.R.L.S. PER REALIZZAZIONE SITO WEB PROGETTO PNRR MISURA 1.4 "ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI"SCUOLE - CUP H41F22002700006 5.500,00 0,00 07/12/2023
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
WE PLUS SRLS UNIPERSONALE (03588330831)
Aggiudicatari:
WE PLUS SRLS UNIPERSONALE (03588330831)
PAGAMENTO NETTO FT. INFOMANIANET PER FORNITURA DOTAZIONI DIGITALI - PROGETTO PNRR - A SCUOL@ ON LIFE - CODICE PROGETTO M4C1I3.2-2022-961-P-24419 CUP H44D22004190006 22.984,00 0,00 29/09/2023
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Infomanianet srls (03623700832)
Aggiudicatari:
Infomanianet srls (03623700832)
PAGAMENTO NETTO FATTURA F.LLI ANASTASI S.R.L. PER REALIZZAZIONE CAMPO POLIFUNZIONALE PLESSI LA PIRA 3 E GENTILUOMO PROGETTO 10.7.1 - CUP H45E22001430006 147.527,16 147.527,16 14/09/2023
28/11/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
F.LLI ANASTASI S.R.L. (00425050838)
Aggiudicatari:
F.LLI ANASTASI S.R.L. (00425050838)
PAGAMENTO NETTO FT. CAMPUSTORE PER FORNITURA DOTAZIONI DIGITALI - PROGETTO PNRR - A SCUOL@ ON LIFE - CODICE PROGETTO M4C1I3.2-2022-961-P-24419 CUP H44D22004190006 31.099,90 0,00 27/09/2023
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
MEDIA DIRECT SRL (02409740244)
Aggiudicatari:
MEDIA DIRECT SRL (02409740244)
PAGAMENTO NETTO FT. GAM SRL PER FORNITURA DOTAZIONI DIGITALI - PROGETTO PNRR - A SCUOL@ ON LIFE - CODICE PROGETTO M4C1I3.2-2022-961-P-24419 CUP H44D22004190006 4.210,90 0,00 29/09/2023
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
GAM S.R.L. (04649630268)
Aggiudicatari:
GAM S.R.L. (04649630268)
PAGAMENTO NETTO FT. ALBAMATIC SRL PER FORNITURA DOTAZIONI DIGITALI - PROGETTO PNRR - A SCUOL@ ON LIFE - CODICE PROGETTO M4C1I3.2-2022-961-P-24419 CUP H44D22004190006 2.700,00 2.700,00 29/09/2023
18/10/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ALBAMATIC S.R.L. (04099950653)
Aggiudicatari:
ALBAMATIC S.R.L. (04099950653)
PAGAMENTO NETTO FT. S.I.A.D. SRL PER FORNITURA DOTAZIONI DIGITALI - PROGETTO PNRR - A SCUOL@ ON LIFE - CODICE PROGETTO M4C1I3.2-2022-961-P-24419 CUP H44D22004190006 7.200,00 0,00 29/09/2023
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
S.I.A.D. S.R.L. (01909640714)
Aggiudicatari:
S.I.A.D. S.R.L. (01909640714)
PAGAMENTO NETTO FT. GAM SRL PER FORNITURA ARREDI - PROGETTO PNRR - A SCUOL@ ON LIFE - CODICE PROGETTO M4C1I3.2-2022-961-P-24419 CUP H44D22004190006 21.304,42 0,00 29/09/2023
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
GAM S.R.L. (04649630268)
Aggiudicatari:
GAM S.R.L. (04649630268)
Pagamento netto Fattura n.FT/002467/2023 del 30/04/2023 - SICILIA POST & ENVELOP SRL - SPEDIZIONE FASCICOLI 69,75 69,75 16/05/2023
16/05/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
SICILIA POST & ENVELOP SRL (03471960835)
Aggiudicatari:
SICILIA POST & ENVELOP SRL (03471960835)
Pagamento Fattura n.32-23 del 29/03/2023 - LIBRERIA BONANZINGA - ACQUISTO LIBRI "UN UOMO COSI'" DI AGNESE MORO 78,00 78,00 11/04/2023
11/04/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Libreria BONANZINGA Daniela Bonanzinga (02557410830)
Aggiudicatari:
Libreria BONANZINGA Daniela Bonanzinga (02557410830)
Pagamento netto Fattura n.4/P.A. del 05/04/2023 - CASA MUSICALE SAN FILIPPO - "PIANO TRIENNALE PER IL CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA E ALLE POVERTA' EDUCATIVE" - II ANNUALITA' 290,00 290,00 26/04/2023
26/04/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Casa Musicale Sanfilippo S.R.L. (03605630833)
Aggiudicatari:
Casa Musicale Sanfilippo S.R.L. (03605630833)
Pagamento netto Fattura n.1623014173 del 31/05/2023 - SIAE - PER EVENTO ZANCLE IN FIORE 2023 59,10 59,10 07/06/2023
07/06/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
S.I.A.E. (00987061009)
Aggiudicatari:
S.I.A.E. (00987061009)
Pagamento Fattura n.140 del 25/05/2023 - TRASPORTI LA MAESTRA ROSA - USCITE DIDATTICHE MAGGIO 2023: LA QUERCIA, TERRE DI S. STEFANO E HORCYNUS ORCA 1.440,00 1.440,00 30/05/2023
30/05/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
DITTA TRASPORTI LA MAESTRA ROSA (LMSRSO73H51F158M)
Aggiudicatari:
DITTA TRASPORTI LA MAESTRA ROSA (LMSRSO73H51F158M)
Pagamento netto Fattura n.222 del 28/06/2023 - TIPOGRAFIA AMAZON - PROGETTO: 10.2.2A-FDRPOC-SI-2022-361 - "IO SONO QUI...QUINDI IMPARO - INTERVENTI PER POTENZIARE LE COMPETENZE DI BASE" - CUP H44C22000830001 120,00 120,00 10/07/2023
10/07/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Tipografia Serigrafia Amazon s.a.s. (02579510831)
Aggiudicatari:
Tipografia Serigrafia Amazon s.a.s. (02579510831)
Pagamento netto Fattura n.574 del 21/04/2023 - DIECI S.R.L.S. - PROGETTO: 10.1.1A-FDRPOC-SI-2022-329 - "CREATIVA...MENTE - INTERVENTI PER LA SOCIALITA' E L'ACCOGLIENZA" - CUP H44C22000820001 105,45 105,45 27/04/2023
27/04/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Dieci srls unipersonale (03544650835)
Aggiudicatari:
Dieci srls unipersonale (03544650835)
Pagamento netto Fattura n.134 del 15/05/2023 - LIBRERIA COLOSI - FORNITURA ED INSTALLAZIONE QUADRI ELETTRICI SALVAVITA 600,00 600,00 24/05/2023
24/05/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
LIBRERIA COLOSI di Restuccia Giuseppe & C. (01575550833)
Aggiudicatari:
LIBRERIA COLOSI di Restuccia Giuseppe & C. (01575550833)
Pagamento netto Fattura n.453 del 10/06/2023 - CENTRO COPPE - "PIANO TRIENNALE PER IL CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA E ALLE POVERTA' EDUCATIVE" - II ANNUALITA' - CUP G41I22000630001 80,00 80,00 10/07/2023
10/07/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
CENTRO COPPE DI MACAUDDA GRAZIA (01928080835)
Aggiudicatari:
CENTRO COPPE DI MACAUDDA GRAZIA (01928080835)
Pagamento netto Fattura n.23PAS0007135 del 31/05/2023 - ARUBA - RINNOVO DOMINIO IC LA PIRA - GENTILUOMO 43,99 43,99 10/07/2023
10/07/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Aruba S.p.A. (01573850516)
Aggiudicatari:
Aruba S.p.A. (01573850516)
Pagamento Fattura n.93 PA del 06/04/2023 - INZIATIVA VIAGGI SAS - ACCONTO 30% PER GITA IN TOSCANA DAL 13 AL 17 MAGGIO 2023 13.856,00 13.856,00 17/04/2023
30/05/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
INIZIATIVA VIAGGI S.A.S. DI MARCO LAURO ROSALIA ED ALESSANDRA & C. (01299270833)
Aggiudicatari:
INIZIATIVA VIAGGI S.A.S. DI MARCO LAURO ROSALIA ED ALESSANDRA & C. (01299270833)
Pagamento netto Fattura n.FATTPA 21_23 del 06/05/2023 - GIUNTABUS TRASPORTI - USCITA DIDATTICA A TAORMINA NELL'AMBITO DELL'ACCOGLIENZA DELEGAZIONI STRANIERE PROGRAMMA ERASMUS PLUS - CODICE PROGETTO: 2020-1-PT01-KA229-0784403_6 574,54 574,54 09/05/2023
09/05/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
GIUNTABUS TRASPORTI (02945040836)
Aggiudicatari:
GIUNTABUS TRASPORTI (02945040836)
Pagamento netto Fattura n.3/PA del 02/03/2023 - DI BELLA S.R.L.S. - FORNITURA PIETRAME 500,00 500,00 08/03/2023
08/03/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
DI BELLA S.R.L.S. (03443160837)
Aggiudicatari:
DI BELLA S.R.L.S. (03443160837)
Pagamento Fattura n.28 del 06/05/2023 - RISTORANTE LA CORTE DEI MARI - SOCIETA' ASSAMI SRLS - CERIMONIA FINALE DI SALUTO DEL 6/5/23 CON CENA OFFERTA AGLI OSPITI DEI PAESI PARTNERS NELL'AMBITO DELL'ACCOGLIENZA DELEGAZIONI STRANIERE PROGRAMMA ERASMUS P 1.181,82 1.181,82 30/05/2023
30/05/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ASSAMI S.R.L.S. (03464540834)
Aggiudicatari:
ASSAMI S.R.L.S. (03464540834)
Pagamento netto Fattura n.FPA 1/23 del 23/02/2023 - GBC ELETTRONICA - CAVI HDMI 148,50 148,50 03/03/2023
03/03/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
GBC ELETTRONICA (03481370835)
Aggiudicatari:
GBC ELETTRONICA (03481370835)
Pagamento Fattura n.03 del 22/04/2023 - LA GUIDARA ANTONINO PER ASSISTENZA TECNICO INFORMATICA ANNO 2022 1.200,00 1.200,00 27/04/2023
27/04/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ANTONINO LA GUIDARA (02862700834)
Aggiudicatari:
ANTONINO LA GUIDARA (02862700834)
PAGAMENTO FATTURA LA GUIDARA ANTONINO PER CONSULENZA E FORMAZIONE SUI GESTIONALI DI SEGRETERIA 1.200,00 0,00 22/12/2023
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ANTONINO LA GUIDARA (02862700834)
Aggiudicatari:
ANTONINO LA GUIDARA (02862700834)
Pagamento netto Fattura n.542 del 18/05/2023 - ALBATROS WOOD SOLUTIOPN SRL - PROGETTO: 10.1.1A-FDRPOC-SI-2022-329 - "CREATIVA...MENTE - INTERVENTI PER LA SOCIALITA' E L'ACCOGLIENZA" - CUP H44C22000820001 102,53 102,53 24/05/2023
24/05/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ALBATROS WOOD SOLUTIONS SRL (03173300835)
Aggiudicatari:
ALBATROS WOOD SOLUTIONS SRL (03173300835)
Pagamento netto Fattura - GRUPPO LEM - per acquisto materiale di tipografia/serigrafia PROGETTO PON FSE: 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-13 "Competenti si diventa .. Strumenti e didattica innovativa per l'apprendimento" - CUP:H43D21000810007 2.250,00 1.125,00 08/11/2023
12/12/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
GRUPPO L.E.M S.R.L. (03620730832)
Aggiudicatari:
GRUPPO L.E.M S.R.L. (03620730832)
PAGAMENTO NETTO FATTURA BORGIONE CENTRO DIDATTICO PER ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO 3.191,65 1.690,59 17/10/2023
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Pagamento netto Fattura n.VB23007800 del 21/06/2023 - VIVENDA SPA PER SERVIZIO MENSA - PROGETTO: 10.1.1A-FSEPON-SI-2022-329 - "CREATIVA...MENTE - INTERVENTI PER LA SOCIALITA' E L'ACCOGLIENZA" - CUP H44C22000820001 2.039,41 2.039,41 07/08/2023
07/08/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Vivenda S.p.A. (07864721001)
Aggiudicatari:
Vivenda S.p.A. (07864721001)
PAGAMENTO NETTO FATTURA DITTA ENICAM SRL PER ACQUISTO MATERIALE DI FACILE ECONSUMO E CANCELLERIA 4.912,30 4.912,30 16/03/2023
26/04/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
DITTA EMICAM SRL (03091130835)
Aggiudicatari:
DITTA EMICAM SRL (03091130835)
Pagamento Fattura n.102/PA del 06/05/2023 - SICILIA INCOMING TOUR OPERATOR - VISITA GUIDATA IN LINGUA INGLESE A TAORMINA NELL'AMBITO DELL'ACCOGLIENZA DELEGAZIONI STRANIERE PROGRAMMA ERASMUS PLUS - CODICE PROGETTO: 2020-1-PT01-KA229-0784403_6 160,00 160,00 09/05/2023
09/05/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
SICILIA INCOMING TOUR OPERATOR srls (05311190879)
Aggiudicatari:
SICILIA INCOMING TOUR OPERATOR srls (05311190879)
PAGAMENTO NETTO FATTURA LA MAESTRA TRASPORTI - PER USCITA DIDATTICA DEL 19/12/2023 TEATRO VITTORIO EMANUELE 90,00 0,00 07/12/2023
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
DITTA TRASPORTI LA MAESTRA ROSA (LMSRSO73H51F158M)
Aggiudicatari:
DITTA TRASPORTI LA MAESTRA ROSA (LMSRSO73H51F158M)
Pagamento netto Fattura n.137 del 18/05/2023 - LIBRERIA COLOSI - ACQUISTO MOUSE 113,00 113,00 24/05/2023
24/05/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
LIBRERIA COLOSI di Restuccia Giuseppe & C. (01575550833)
Aggiudicatari:
LIBRERIA COLOSI di Restuccia Giuseppe & C. (01575550833)
Pagamento netto Fattura n.FATTPA 7_23 del 17/03/2023 - GIUNTABUS - USCITA DIDATTICA PALERMO 15/03/2023 1.460,00 1.460,00 21/03/2023
21/03/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
GIUNTABUS TRASPORTI (02945040836)
Aggiudicatari:
GIUNTABUS TRASPORTI (02945040836)
PAGAMENTO FATTURA F.I.N.PER SERVIZIO DI LEZIONI DI NUOTO PRESSO LA PISCINA "GRAZIELLA CAMPAGNA" DI MESSINA 368,00 0,00 21/11/2023
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
FEDERAZIONE ITALIANA NUOTO (01384031009)
Aggiudicatari:
FEDERAZIONE ITALIANA NUOTO (01384031009)
Pagamento netto Fattura n.66 del 17/02/2023 - LA MAESTRA TRASPORTI - USCITA DIDATTICA DEL 15/02/2023 DA BISCONTE AL TEATRO PALACULTURA 350,00 350,00 03/03/2023
03/03/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
DITTA TRASPORTI LA MAESTRA ROSA (LMSRSO73H51F158M)
Aggiudicatari:
DITTA TRASPORTI LA MAESTRA ROSA (LMSRSO73H51F158M)
PAGAMENTO NETTO FATTURA GIORGIANNI PER ACQUISTO DISPOISITIVI DI PROTEZIONE COLLETTIVI 1.936,80 1.936,80 16/10/2023
14/11/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
GIORGIANNI FRANCESCA COLORI (01414840833)
Aggiudicatari:
GIORGIANNI FRANCESCA COLORI (01414840833)
Pagamento netto Fattura n.15PA del 13/04/2023 - SPORTLY DI ROSARIO FUCILE - REALIZZAZIONE T-SHIRT PER EVENTO "PEDALATA DELLA PACE" 97,50 97,50 14/04/2023
14/04/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
SPORTLY di ROSARIO FUCILE (02730260839)
Aggiudicatari:
SPORTLY di ROSARIO FUCILE (02730260839)
Pagamento netto Fattura n.75 del 20/03/2023 - AGENZIA TRASPORTI LA MAESTRA - "PIANO TRIENNALE PER IL CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA E ALLE POVERTA' EDUCATIVE" - II ANNUALITA' 810,00 810,00 11/04/2023
11/04/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
DITTA TRASPORTI LA MAESTRA ROSA (LMSRSO73H51F158M)
Aggiudicatari:
DITTA TRASPORTI LA MAESTRA ROSA (LMSRSO73H51F158M)
PAGAMENTO NETTO FATTURA DIGITAL OFFICE PER RIPARAZIONE FOTOCOPIATRICE CANON 290,00 290,00 20/09/2023
14/11/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
DIGITAL OFFICE SRL (03088240837)
Aggiudicatari:
DIGITAL OFFICE SRL (03088240837)
Pagamento netto Fattura n.144 del 06/03/2023 - COPY CENTER - EVENTO MESSINA UNA CITTA' DA FAVOLA DEL 07/03/2023 18,50 18,50 08/03/2023
08/03/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
COPY CENTER S.R.L. (02805370836)
Aggiudicatari:
COPY CENTER S.R.L. (02805370836)
Pagamento Fattura n.7 del 13/03/2023 - DITTA DI PIETRO GIUSEPPE - ADDOBBI FLOREALI EVENTO "MESSINA - UNA CITTA' DA FAVOLA" DEL 07/03/2023 260,00 260,00 17/03/2023
17/03/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Giuseppe Di Pietro (02751720836)
Aggiudicatari:
Giuseppe Di Pietro (02751720836)
Pagamento Fattura n.0050191/FE del 19/09/2023BANCA POPOLARE AGRICOLA DI RAGUSA - COMPENSO SERVIZIO DI TESORERIA II SEMESTRE 2022 600,00 600,00 21/09/2023
21/09/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
BANCA AGRICOLA POPOLARE DI RAGUSA (00026870881)
Aggiudicatari:
BANCA AGRICOLA POPOLARE DI RAGUSA (00026870881)
PAGAMENTO NETTO FATTURA NET-WORK DI SALVATORE OREFICI PER INTERVENTO SU SISTEMA VIDEO SORVEGLIANZA 100,00 100,00 29/09/2023
30/10/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
NET WORK DI SALVATORE ORIFICI (RFCSVT81D03A638G)
Aggiudicatari:
NET WORK DI SALVATORE ORIFICI (RFCSVT81D03A638G)
Pagamento netto Fattura n.VB23007804 del 21/06/2023 - VIVENDA SPA PER FORNITURA SERVIZIO MENSA - "PIANO TRIENNALE PER IL CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA E ALLE POVERTA' EDUCATIVE" - II ANNUALITA' - CUP G41I22000630001 9.315,35 9.315,35 08/08/2023
08/08/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Vivenda S.p.A. (07864721001)
Aggiudicatari:
Vivenda S.p.A. (07864721001)
PAGAMENTO FATTURA STUDIO TECNICO AGRONOMO DI BELLA MASSIMO PER SERVIZIO ASSISTENZA E AFFIANCAMENTO CORSI DIDATTICI SCUOLA PRIMARIA PLESSO GENTILUOMO 2.706,00 0,00 09/11/2023
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
STUDIO TECNICO DOTT. AGRONOMO MASSIMO DI BELLA (DBLMSM75S24F158S)
Aggiudicatari:
STUDIO TECNICO DOTT. AGRONOMO MASSIMO DI BELLA (DBLMSM75S24F158S)
PAGAMENTO NETTO FATTURA DITTA GIACOPPO PLACIDO PER FORNITURA BANDIERE 208,00 208,00 07/12/2023
12/12/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
DITTA GIACOPPO PLACIDO (GCPPCD62A23F158V)
Aggiudicatari:
DITTA GIACOPPO PLACIDO (GCPPCD62A23F158V)
Pagamento netto Fattura n.17PA del 19/05/2023 - SPORTLY DI ROSARIO FUCILE - ACQUISTO CANOTTE E T-SHIRT - "PIANO TRIENNALE PER IL CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA E ALLE POVERTA' EDUCATIVE" - II ANNUALITA' 115,50 115,50 24/05/2023
24/05/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
SPORTLY di ROSARIO FUCILE (02730260839)
Aggiudicatari:
SPORTLY di ROSARIO FUCILE (02730260839)
PAGAMENTO NETTO FATTURA DIGITAL OFFICE PER ACQUISTO TONERFOTOCOPIATRICE CANON 2520 65,00 65,00 17/10/2023
14/11/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
DIGITAL OFFICE SRL (03088240837)
Aggiudicatari:
DIGITAL OFFICE SRL (03088240837)
PAGAMENTO NETTO FATTURA WE PLUS S.R.L.S. PER FORNITURA E SOSTITUZIONE BATTERIE TECNOWARE 73,77 73,77 11/09/2023
14/09/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
WE PLUS SRLS UNIPERSONALE (03588330831)
Aggiudicatari:
WE PLUS SRLS UNIPERSONALE (03588330831)
PAGAMENTO FATTURA HDI ASSICURAZIONI SPA PER PAGAMENTO ASSICURAZIONE A.S. 2023/2024 ALUNNI E PERSONALE SCOLASTICO 3.060,00 3.060,00 07/12/2023
20/12/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
HDI ASSICURAZIONI SPA (04349061004)
Aggiudicatari:
HDI ASSICURAZIONI SPA (04349061004)
Pagamento Fattura n.57-23 del 08/06/2023 - LIBRERIA BONANZINGA - ACQUISTO LIBRI 286,10 286,10 14/06/2023
14/06/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Libreria BONANZINGA Daniela Bonanzinga (02557410830)
Aggiudicatari:
Libreria BONANZINGA Daniela Bonanzinga (02557410830)
PAGAMENTO RSPP ING. MUSCARA' MARIA A.S. 2023/2024 2.500,00 0,00 14/09/2023
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
MUSCARA' MARIA (MSCMRA72C66F158F)
Aggiudicatari:
MUSCARA' MARIA (MSCMRA72C66F158F)
Pagamento netto Fattura n.981 del 21/04/2023 - GIORGIANNI FRANCESCA COLORI - MANIFESTAZIONE ZANCLE IN FIORE 341,64 341,64 26/04/2023
26/04/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
GIORGIANNI FRANCESCA COLORI (01414840833)
Aggiudicatari:
GIORGIANNI FRANCESCA COLORI (01414840833)
PAGAMENTO NETTO FATTURA LA MAESTRA TRASPORTI - PER USCITA DIDATTICA DEL 07/12/2023 CINEMA TREMESTIERI 180,00 0,00 07/12/2023
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
DITTA TRASPORTI LA MAESTRA ROSA (LMSRSO73H51F158M)
Aggiudicatari:
DITTA TRASPORTI LA MAESTRA ROSA (LMSRSO73H51F158M)
Pagamento Fattura n.55/EP del 19/05/2023 - DIDATTICA INFORMATICA CELI - ACQUISTO APPLICATIVO ARGO "ADOZIONE TESTI SCOLASTICI" 120,00 120,00 30/05/2023
30/05/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
DIDATTICA E INFORMATICA di Celi Antonio (CLENTN77H04F158O)
Aggiudicatari:
DIDATTICA E INFORMATICA di Celi Antonio (CLENTN77H04F158O)
PAGAMENTO NETTO FATTURA WE PLUS SRLS PER ACQUISTO ANTIVIRUS E MATERIALE INFORMATICO 378,71 0,00 28/11/2023
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
WE PLUS SRLS UNIPERSONALE (03588330831)
Aggiudicatari:
WE PLUS SRLS UNIPERSONALE (03588330831)
PAGAMENTO NETTO FATTURA GUGLIANDOLO ROSARIO SRL PER ACQUISTO BLOCCHETTI PER ORTO DIDATTICO GENTILUOMO 157,60 0,00 07/12/2023
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
GUGLIANDOLO ROSARIO S.R.L. (01387100835)
Aggiudicatari:
GUGLIANDOLO ROSARIO S.R.L. (01387100835)
PAGAMENTO NETTO FATTURA F.LLI ANASTASI S.R.L. PER FORNITURTA ARREDI PER CAMPO POLIFUNZIONALE PLESSI LA PIRA 3 E GENTILUOMO PROGETTO 10.7.1 - CUP H45E22001430006 30.183,21 30.183,21 29/09/2023
28/11/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
F.LLI ANASTASI S.R.L. (00425050838)
Aggiudicatari:
F.LLI ANASTASI S.R.L. (00425050838)
PAGAMENTO NETTO FATTURA BLU MAPUL PER ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO 3.748,83 3.748,83 10/11/2023
12/12/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
BLU MAPUL S.R.L. (03178310755)
Aggiudicatari:
BLU MAPUL S.R.L. (03178310755)
Pagamento netto Fattura n.233 del 04/04/2023 - COPY CENTER - Programma Erasmus plus - Codice progetto: 2020-1-PT01-KA229-0784403_6 - "Accoglienza delegazioni straniere" - CUP H47C20000160006 460,00 460,00 11/04/2023
11/04/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
COPY CENTER S.R.L. (02805370836)
Aggiudicatari:
COPY CENTER S.R.L. (02805370836)
Pagamento netto Fattura n.5553/FVIAC del 05/06/2023 - GRUPPO SPAGGIARI - ACQUISTO REGISTRI 132,62 132,62 14/06/2023
14/06/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. (00150470342)
Pagamento netto Fattura n.768 del 05/06/2023 - PC HOME - PER FORNITURA TONER 216,36 216,36 08/06/2023
08/06/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
PC Home di Antonio Capria (02657350837)
Aggiudicatari:
PC Home di Antonio Capria (02657350837)
PAGAMENTO NETTO FATTURA GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA PER ACQUISTO REGISTRI 491,35 491,35 18/09/2023
14/11/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. (00150470342)
PAGAMENTO NETTO FATTURA LA MAESTRA TRASPORTI - USCITA DIDATTICA DEL 06/12/2023 DA BISCONTE ALLA "TERRA DI SANTO STEFANO" 220,00 0,00 25/10/2023
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
DITTA TRASPORTI LA MAESTRA ROSA (LMSRSO73H51F158M)
Aggiudicatari:
DITTA TRASPORTI LA MAESTRA ROSA (LMSRSO73H51F158M)
Pagamento netto Fattura n.2 del 08/02/2023 - MERCERIA VACCARELLA DI TRIMARCHI DANIELA - "PIANO TRIENNALE PER IL CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA E ALLE POVERTA' EDUCATIVE" - II ANNUALITA' 66,39 66,39 03/03/2023
03/03/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
MERCERIA VACCARELLA DI TRIMARCHI DANIELA (TRMDNL63D47F158C)
Aggiudicatari:
MERCERIA VACCARELLA DI TRIMARCHI DANIELA (TRMDNL63D47F158C)
PAGAMENTO NETTO FATTURA SISTERS SRL PER ACQUISTO SEDIE SEGRETERIA 1.145,00 0,00 02/11/2023
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
SISTERS SRL (02316361209)
Aggiudicatari:
SISTERS SRL (02316361209)
Pagamento netto Fattura n.29 del 03/05/2023 AG POINT DI MANGANO SANTO - COMPETIZIONE FOTOGRAFICA LA PIRA FOTOCONTEST 67,38 67,38 09/05/2023
09/05/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
SANTO MANGANO (03055460830)
Aggiudicatari:
SANTO MANGANO (03055460830)
PAGAMENTO NETTO FATTURA BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. PER ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE DIDATTICO EDUCATIVE PROGETTO PON: 13.1.5A-FESR-PON-SI-2022-188 - CUP H44D2200670006 - AVVISO 38007 8.196,72 8.196,72 13/01/2023
11/07/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Pagamento Fattura n.25 del 25/05/2023 - DI PIETRO GIUSEPPE - FORNITURA FIORI EVENTO ZANCLE IN FIORE 2023 30,00 30,00 30/05/2023
30/05/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Giuseppe Di Pietro (02751720836)
Aggiudicatari:
Giuseppe Di Pietro (02751720836)
Pagamento netto Fattura n.2/B del 27/02/2023 - NONSOLOMAGLIA S.N.C. - "PIANO TRIENNALE PER IL CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA E ALLE POVERTA' EDUCATIVE" - II ANNUALITA' 141,10 141,10 06/03/2023
06/03/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
NONSOLOMAGLIA S.N.C. DI TANIA & FRANCESCA CUCINOTT (02575810839)
Aggiudicatari:
NONSOLOMAGLIA S.N.C. DI TANIA & FRANCESCA CUCINOTT (02575810839)
PAGAMENTO NETTO FATTURA CAMILLO SIRIANNI DI SIRIANNI ANGELO FRANCESCO S.A.S. PER ACQUISTO ARREDI PROGETTO PON: 13.1.5A-FESR-PON-SI-2022-188 - CUP H44D2200670006 - AVVISO 38007 29.592,00 29.592,00 13/01/2023
07/08/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
DITTA CAMILLO SIRIANNI s.a.s (01932130790)
Aggiudicatari:
DITTA CAMILLO SIRIANNI s.a.s (01932130790)
Pagamento netto Fattura n.117 del 27/04/2023 - LIBRERIA COLOSI - ACQUISTO SANIFICATORI D'ARIA 8.360,66 8.360,66 16/05/2023
16/05/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
LIBRERIA COLOSI di Restuccia Giuseppe & C. (01575550833)
Aggiudicatari:
LIBRERIA COLOSI di Restuccia Giuseppe & C. (01575550833)
PAGAMENTO NETTO FATTURA WE PLUS S.R.L.S. PER ACQUISTO PC 2.200,00 2.200,00 13/10/2023
28/11/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
WE PLUS SRLS UNIPERSONALE (03588330831)
Aggiudicatari:
WE PLUS SRLS UNIPERSONALE (03588330831)
Pagamento netto Fattura n.403 del 07/06/2023 - COPY CENTER - Acquisto Attestati - Programma Erasmus plus - Codice progetto: 2020-1-PT01-KA229-0784403_6 - "Accoglienza delegazioni straniere" - CUP H47C20000160006 15,70 15,70 14/06/2023
14/06/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
COPY CENTER S.R.L. (02805370836)
Aggiudicatari:
COPY CENTER S.R.L. (02805370836)
PAGAMENTO NETTO FATTURA SI. SERVICE PER ACQUISTO DISPOSITIVO INTERATTIVO FUNTRONIC PROGETTO PON: 13.1.5A-FESR-PON-SI-2022-188 - CUP H44D2200670006 - AVVISO 38007 16.185,00 16.185,00 13/01/2023
24/05/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
SI SERVICE DIO GIUSEPPINA COSTANZA E IGNAZIO INFANTINO S.N.C. (02802510848)
Aggiudicatari:
SI SERVICE DIO GIUSEPPINA COSTANZA E IGNAZIO INFANTINO S.N.C. (02802510848)
Pagamento netto Fattura n.980 del 21/04/2023 - GIORGIANNI FRANCESCA COLORI - PROGETTO: 10.1.1A-FDRPOC-SI-2022-329 - "CREATIVA...MENTE - INTERVENTI PER LA SOCIALITA' E L'ACCOGLIENZA" - CUP H44C22000820001 1.286,23 1.286,23 26/04/2023
26/04/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
GIORGIANNI FRANCESCA COLORI (01414840833)
Aggiudicatari:
GIORGIANNI FRANCESCA COLORI (01414840833)
PAGAMENTO NETTO FATTURA ARREDO VERDE PER LAVORI DI SISTEMAZIONE ORTO DIDATTICO PLESSO GENTILUOMO 500,00 500,00 08/11/2023
12/12/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ARREDO VERDE DI DAVIDE RACITI (03380850838)
Aggiudicatari:
ARREDO VERDE DI DAVIDE RACITI (03380850838)
PAGAMENTO NETTO FATTURA TIPOGRAFIA SERIGRAFIA AMAZON PER ACQUISTO N. 2 TARGHE PER PUBBLICIZZAZIONE REALIZZAZIONE CAMPO POLIFUNZIONALE PLESSI LA PIRA 3 E GENTILUOMO PROGETTO 10.7.1 - CUP H45E22001430006 160,00 160,00 03/11/2023
14/11/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Tipografia Serigrafia Amazon s.a.s. (02579510831)
Aggiudicatari:
Tipografia Serigrafia Amazon s.a.s. (02579510831)
Pagamento netto Fattura n.64 del 10/02/2023 - TIPOGRAFIA SERIGRAFIA AMAZON - PROGETTO: 13.1.5A-FESRPON-SI-2022-188 - AVVISO 38007 DEL 27/05/2022 - AMBIENTI DIDATTICI PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA 307,38 307,38 03/03/2023
03/03/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Tipografia Serigrafia Amazon s.a.s. (02579510831)
Aggiudicatari:
Tipografia Serigrafia Amazon s.a.s. (02579510831)
Pagamento Fattura n.113P del 18/05/2023 -DIGITAL OFFICE - ACQUISTO TONER 210,00 210,00 30/05/2023
30/05/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
DIGITAL OFFICE SRL (03088240837)
Aggiudicatari:
DIGITAL OFFICE SRL (03088240837)
PAGAMENTO NETTO FATTURA F.LLI ANASTASI S.R.L. PER AFFIDAMENTO SERVIZIO CONFERIMENTO MATERIALE DI RISULTA A DISCARICA PER REALIZZAZIONE CAMPO POLIFUNZIONALE PLESSI LA PIRA 3 E GENTILUOMO PROGETTO 10.7.1 - CUP H45E22001430006 785,00 785,00 28/11/2023
29/11/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
F.LLI ANASTASI S.R.L. (00425050838)
Aggiudicatari:
F.LLI ANASTASI S.R.L. (00425050838)
Pagamento Fattura n.137 del 25/05/2023 - TRASPORTI LA MAESTRA ROSA - "PIANO TRIENNALE PER IL CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA E ALLE POVERTA' EDUCATIVE" - II ANNUALITA' - CUP G41I22000630001 - MODULO: RE..MARE A SCUOLA 1.330,00 1.330,00 30/05/2023
30/05/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
DITTA TRASPORTI LA MAESTRA ROSA (LMSRSO73H51F158M)
Aggiudicatari:
DITTA TRASPORTI LA MAESTRA ROSA (LMSRSO73H51F158M)
Pagamento netto Fattura n.127 del 12/05/2023 - TRASPORTI LA MAESTRA - USCITE DIDATTICHE DEL 03 MAGGIO 2023 HORCYNUS ORCA E DEL 06 MAGGIO 2023 COLLI SAN RIZZO NELL'AMBITO DELL'ACCOGLIENZA DELEGAZIONI STRANIERE PROGRAMMA ERASMUS PLUS - CODICE PROGETTO: 580,00 580,00 16/05/2023
16/05/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
DITTA TRASPORTI LA MAESTRA ROSA (LMSRSO73H51F158M)
Aggiudicatari:
DITTA TRASPORTI LA MAESTRA ROSA (LMSRSO73H51F158M)
Pagamento netto Fattura n.10/B del 03/05/2023 - NONSOLOMAGLIA S.N.C. - PROGETTO: 10.1.1A-FDRPOC-SI-2022-329 - "CREATIVA...MENTE - INTERVENTI PER LA SOCIALITA' E L'ACCOGLIENZA" - CUP H44C22000820001 672,94 672,94 09/05/2023
09/05/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
NONSOLOMAGLIA S.N.C. DI TANIA & FRANCESCA CUCINOTT (02575810839)
Aggiudicatari:
NONSOLOMAGLIA S.N.C. DI TANIA & FRANCESCA CUCINOTT (02575810839)
PAGAMENTO NETTO FATTURA DIGITAL OFFICE PER RIPARAZIONE INSERIMENTO TONER FOTOCOPIATRICE CANON 2520 80,00 80,00 31/10/2023
12/12/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
DIGITAL OFFICE SRL (03088240837)
Aggiudicatari:
DIGITAL OFFICE SRL (03088240837)
Pagamento netto Fattura n.FPA 4/23 del 19/04/2023 - GBC ELETTRONICA - ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO 116,00 116,00 26/04/2023
26/04/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
GBC ELETTRONICA (03481370835)
Aggiudicatari:
GBC ELETTRONICA (03481370835)
Pagamento netto Fattura n.103 del 13/02/2023 - GRUPPO LEM - "PIANO TRIENNALE PER IL CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA E ALLE POVERTA' EDUCATIVE" - II ANNUALITA' 332,50 332,50 08/03/2023
08/03/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
GRUPPO L.E.M S.R.L. (03620730832)
Aggiudicatari:
GRUPPO L.E.M S.R.L. (03620730832)
Pagamento Fattura n.294 del 02/05/2023 - COPY CENTER - MATERIALE DI TIPOGRAFIA - EVENTO ZANCLE IN FIORE 2023 170,00 170,00 30/05/2023
30/05/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
COPY CENTER S.R.L. (02805370836)
Aggiudicatari:
COPY CENTER S.R.L. (02805370836)
Pagamento Fattura n.FPA 19/23 del 21/06/2023 - SOUND'S COLORS - ALLESTIMENTO PIU' SUPPORTO TECNICO - EVENTO ZANCLE IN FIORE DEL 24/05/2023 350,00 350,00 23/06/2023
23/06/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Sound's Colors (03668390838)
Aggiudicatari:
Sound's Colors (03668390838)
Pagamento netto Fattura n.1623010283 del 19/04/2023 - SIAE - REALIZZAZIONE CERIMONIA FINALE DI SALUTO DEL 06/05/2023 NELL'AMBITO DELL'ACCOGLIENZA DELEGAZIONI STRANIERE PROGRAMMA ERASMUS PLUS - CODICE PROGETTO: 2020-1-PT01-KA229-0784403_6 61,50 61,50 21/04/2023
21/04/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
S.I.A.E. (00987061009)
Aggiudicatari:
S.I.A.E. (00987061009)
Pagamento Fattura n.45/A del 08/05/2023 - ADITUS S.R.L. - SERVIZIO ANCHE IN LINGUA INGLESE IN SUPPORTO ALLA VISITA GUIDATA AL MUSEO REGIONALE DI MESSINA NELL'AMBITO DELL'ACCOGLIENZA DELEGAZIONI STRANIERE PROGRAMMA ERASMUS PLUS - CODICE PROGETTO: 2020 82,00 82,00 16/05/2023
16/05/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ADITUS S.R.L. (09896500015)
Aggiudicatari:
ADITUS S.R.L. (09896500015)
PAGAMENTO NETTO FATTURA LIBRERIA COLOSI PER SPOSTAMENTO LIM (MONITOR 65") DAL PLESSO LA PIRA 1 AL PLESSO GENTILUOMO 988,00 988,00 19/10/2023
14/11/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
LIBRERIA COLOSI di Restuccia Giuseppe & C. (01575550833)
Aggiudicatari:
LIBRERIA COLOSI di Restuccia Giuseppe & C. (01575550833)
Pagamento netto Fattura n.22/PA del 11/05/2023- EDILCOLOR 2000 - ACQUISTO MATERIALE FERRAMENTA 471,39 471,39 16/05/2023
16/05/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
EDILCOLOR 2000 SAS (00108100835)
Aggiudicatari:
EDILCOLOR 2000 SAS (00108100835)
Pagamento netto Fattura n.321 del 06/03/2023 - DIECI SRLS - "PIANO TRIENNALE PER IL CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA E ALLE POVERTA' EDUCATIVE" - II ANNUALITA' 261,46 261,46 08/03/2023
08/03/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Dieci srls unipersonale (03544650835)
Aggiudicatari:
Dieci srls unipersonale (03544650835)
PAGAMENTO NETTO FATTURA GIUNTABUS TRASPORTI - USCITA DIDATTICA DEL 29/11/2023 CATANIA CENTRO STORICO 545,45 545,45 09/11/2023
12/12/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
GIUNTABUS TRASPORTI (02945040836)
Aggiudicatari:
GIUNTABUS TRASPORTI (02945040836)
Pagamento Fattura n.286 del 24/05/2023 - HYPER LINK - FORNITURA FILAMENTI PER STAMPANTE 3D - PROGETTO: 10.2.2A-FDRPOC-SI-2022-361 - "IO SONO QUI...QUINDI IMPARO - INTERVENTI PER POTENZIARE LE COMPETENZE DI BASE" - CUP H4 232,24 232,24 30/05/2023
30/05/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
HYPER LINK DI FISANOTTI ROBERT O & C. SAS (01219960257)
Aggiudicatari:
HYPER LINK DI FISANOTTI ROBERT O & C. SAS (01219960257)
Pagamento netto Fattura n.26/PA del 20/06/2023 - EDILCOLOR 2000 - MATERIALE FERRAMENTA 23,20 23,20 10/07/2023
10/07/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
EDILCOLOR 2000 SAS (00108100835)
Aggiudicatari:
EDILCOLOR 2000 SAS (00108100835)
PAGAMENTO FATTURA SOCIETA' EDITRICE SUD PER ACQUISTO ABBONAMENTO A 16 COPIE SETTIMANALI DELLA GAZZETTA DEL SUD 432,00 432,00 08/11/2023
14/11/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
S.E.S. - SOCIETA' EDITRICE SUD S.P.A. (00072240831)
Aggiudicatari:
S.E.S. - SOCIETA' EDITRICE SUD S.P.A. (00072240831)
Pagamento netto Fattura n.15/EP del 11/03/2023 - DIDATTICA E INFORMATICA DI CELI ANTONIO - ACQUISTO APPLICATIVI ARGO 900,00 900,00 21/03/2023
21/03/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
DIDATTICA E INFORMATICA di Celi Antonio (CLENTN77H04F158O)
Aggiudicatari:
DIDATTICA E INFORMATICA di Celi Antonio (CLENTN77H04F158O)
PAGAMENTO FATTURA GIUNTABUS TRASPORTI - USCITA DIDATTICA DEL 18/12/2023 CATANIA CENTRO STORICO E ZONA CIMINIERE 1.800,00 0,00 07/12/2023
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
GIUNTABUS TRASPORTI (02945040836)
Aggiudicatari:
GIUNTABUS TRASPORTI (02945040836)
Pagamento netto Fattura n.FATTPA 28_23 del 03/06/2023 - GIUNTABUS PER USCITE DIDATTICHE DEL 19 APRILE 2023 E DEL 17-18-22-29 Maggio 2023 3.757,27 3.757,27 07/06/2023
07/06/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
GIUNTABUS TRASPORTI (02945040836)
Aggiudicatari:
GIUNTABUS TRASPORTI (02945040836)
PAGAMENTO NETTO FATTURA SPEED S.R.L. PER PUBBLICIZZAZIONE REALIZZAZIONE CAMPO POLIFUNZIONALE PLESSI LA PIRA 3 E GENTILUOMO PROGETTO 10.7.1 - CUP H45E22001430006 1.005,00 1.005,00 25/10/2023
30/10/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Societa' Pubblicita' Editoriale e Digitale S.r.l. (00326930377)
Aggiudicatari:
Societa' Pubblicita' Editoriale e Digitale S.r.l. (00326930377)
PAGAMENTO NETTO FATTURA ARGO SOFTWARE S.R.L.PER RINNOVO CONTRATTO DI ASSISTENA ANNO 2023 2.627,00 2.627,00 19/01/2023
26/01/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ARGO software s.r.l. (00838520880)
Aggiudicatari:
ARGO software s.r.l. (00838520880)
Pagamento netto Fattura n.2023/B701DD000099 del 12/06/2023 - SPEED SRL - PROGETTO: 10.2.2A-FDRPOC-SI-2022-361 - "IO SONO QUI...QUINDI IMPARO - INTERVENTI PER POTENZIARE LE COMPETENZE DI BASE" - CUP H44C22000830001 200,00 200,00 10/07/2023
10/07/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Societa' Pubblicita' Editoriale e Digitale S.r.l. (00326930377)
Aggiudicatari:
Societa' Pubblicita' Editoriale e Digitale S.r.l. (00326930377)
PAGAMENTO NETTO FATTURA "OFFICE DEPOT ITALIA" PER ACQUISTO MATERIALE DI SICUREZZA E PRONTO SOCCORSO 1.207,38 0,00 07/12/2023
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
OFFICE DEPOT ITALIA SRL (03675290286)
Aggiudicatari:
OFFICE DEPOT ITALIA SRL (03675290286)
Pagamento netto Fattura n.2023/B701DD000098 del 12/06/2023 - SPEED S.R.L. - PROGETTO: 10.1.1A-FDRPOC-SI-2022-329 - "CREATIVA...MENTE - INTERVENTI PER LA SOCIALITA' E L'ACCOGLIENZA" - CUP H44C22000820001 200,00 200,00 10/07/2023
10/07/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Societa' Pubblicita' Editoriale e Digitale S.r.l. (00326930377)
Aggiudicatari:
Societa' Pubblicita' Editoriale e Digitale S.r.l. (00326930377)
PAGAMENTO NETTO FATTURA ARGO SOFTWARE S.R.L.PER RINNOVO CONTRATTO DI ASSISTENZA ANNO 2024 3.220,00 0,00 18/12/2023
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ARGO software s.r.l. (00838520880)
Aggiudicatari:
ARGO software s.r.l. (00838520880)
PAGAMENTO FATTURA ING. MUSCARA' MARIA PER FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO CORSI SICUREZZA LAVORATORI E PREPOSTI PER N. 21 DISCENTI 440,00 0,00 22/12/2023
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
MUSCARA' MARIA (MSCMRA72C66F158F)
Aggiudicatari:
MUSCARA' MARIA (MSCMRA72C66F158F)
PAGAMENTO NETTO FATTURA WE PLUS SRLS UNIPERSONALEPER ACQUISTO BATTERIE TECNOWARE 122,95 122,95 16/03/2023
07/06/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
WE PLUS SRLS UNIPERSONALE (03588330831)
Aggiudicatari:
WE PLUS SRLS UNIPERSONALE (03588330831)
Totali Numero Lotti: 110 429.640,10 319.102,13
Tabella generata in 0.004 secondi Scarica in