AVCP 2019

ISTITUTO COMPRENSIVO - "G.LA PIRA-D.GENTILUOMO" - MESSINA
Aggiornato al 28.01.2020
URL originale: https://avcp.trasparenza-pa.net/xml/SC26361/2019/gare2019.xml

Bandi di gara - 2019
CIG Oggetto Importo aggiudicazione Importo somme liquidate Data inizio
Data fine
Pagamento fattura 8719059551 del 26.02.2019 id.rend.2101057278 id contratto 30086250-001 spese postali genn 19 56,54 56,54 25/03/2019
16/01/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585)
FATTURA NR. 587 DEL 05/12/2019 33,00 33,00 10/12/2019
10/12/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
COPY CENTER S.R.L. (02805370836)
Aggiudicatari:
COPY CENTER S.R.L. (02805370836)
configurazione del programma argo e rispristino dati ultimi funzionanti 160,00 160,00 21/10/2019
21/10/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
DIDATTICA E INFORMATICA di Celi Antonio (CLENTN77H04F158O)
Aggiudicatari:
DIDATTICA E INFORMATICA di Celi Antonio (CLENTN77H04F158O)
FATTURA N. A1111 DEL 06/12/2019 140,00 140,00 10/12/2019
10/12/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
PRINZI GIUSEPPE & FIGLI S.N.C. (01233410834)
Aggiudicatari:
PRINZI GIUSEPPE & FIGLI S.N.C. (01233410834)
FATTURA NR. 192 DEL 15/11/2019 180,00 180,00 10/12/2019
10/12/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
LA MAESTRA VINCENZA (LMSVCN60P55F158C)
Aggiudicatari:
LA MAESTRA VINCENZA (LMSVCN60P55F158C)
fattura n. 595 del 06/12/2019 114,44 114,44 10/12/2019
10/12/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
COPY CENTER S.R.L. (02805370836)
Aggiudicatari:
COPY CENTER S.R.L. (02805370836)
FATTURA N. 05/36 DEL 13/11/2019 - MATERIALE DI PULIZIA E IGIENICO 1.515,39 1.515,39 10/12/2019
10/12/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
GITTO S.R.L. (02964360834)
Aggiudicatari:
GITTO S.R.L. (02964360834)
Netto fattura 011-2019 del 11.02.2019 - materiale di cancelleria 897,28 897,28 25/03/2019
25/03/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
DITTA EMICAM SRL (03091130835)
Aggiudicatari:
DITTA EMICAM SRL (03091130835)
FATTURA N. 197 DEL 26/11/2019 270,00 270,00 10/12/2019
10/12/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
LA MAESTRA VINCENZA (LMSVCN60P55F158C)
Aggiudicatari:
LA MAESTRA VINCENZA (LMSVCN60P55F158C)
Fattura nr. 535 del 06/11/2019 252,34 252,34 14/11/2019
14/11/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
COPY CENTER S.R.L. (02805370836)
Aggiudicatari:
COPY CENTER S.R.L. (02805370836)
Pagamento fattura PA9 del 05.03.2019 libri Progetto POF di spagnolo 208,45 208,45 25/03/2019
25/03/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
LIBRERIA RIOLO FRANCESCA MARIA CONCETTA (RLIFNC61S44C351Q)
Aggiudicatari:
LIBRERIA RIOLO FRANCESCA MARIA CONCETTA (RLIFNC61S44C351Q)
Netto fattura 114 del 15.03.2019 servizio copisteria esterno 237,57 237,57 25/03/2019
25/03/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
COPY CENTER S.R.L. (02805370836)
Aggiudicatari:
COPY CENTER S.R.L. (02805370836)
Netto fattura 152ELD/19 del 27.02.2019 materiale tecnico-informatico 723,65 723,65 25/03/2019
25/03/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
DITTA EXPLORER INFORMATICA S.R.L. (02605870837)
Aggiudicatari:
DITTA EXPLORER INFORMATICA S.R.L. (02605870837)
Pagamento netto contratto rinnovo servizi di mantenz. ass. e licenze d'uso Programmi ARGO anno 2019 2.098,00 2.098,00 21/12/2018
25/03/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ARGO software s.r.l. (00838520880)
Aggiudicatari:
ARGO software s.r.l. (00838520880)
Impegno per acquisto materiale didattico Progetto continuità a.s. 2018/2019 1.299,23 1.064,94 21/12/2018
25/03/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
DITTA GBR ROSSETTO S.P.A. (00304720287)
Aggiudicatari:
DITTA GBR ROSSETTO S.P.A. (00304720287)
Acquisto Programma SIDI Alunni web - Determina Prot. 6796 del 21.12.2018 109,80 90,00 21/12/2018
25/03/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
DIDATTICA E INFORMATICA di Celi Antonio (CLENTN77H04F158O)
Aggiudicatari:
DIDATTICA E INFORMATICA di Celi Antonio (CLENTN77H04F158O)
Netto fattura PAE0042863 del 31.12.2016 Linea ADSL bim genn/febbr. 2017 1.197,00 882,00 09/02/2017
28/01/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
FASTWEB SPA (12878470157)
Aggiudicatari:
FASTWEB SPA (12878470157)
Saldo fattura 8717000818 del 16.01.2017 spese postali mese di novembre 16 id.rendiconto 2090691276 id. contratto 30086250-001 468,28 468,28 09/02/2017
25/03/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585)
Totali Numero Lotti: 18 9.960,97 9.391,88
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